关于增值税抵扣的问题
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你购进货物,得到进项税100,然后卖出去,发生销项税120,120-100=20,这个20就是你应该缴纳给的增值税
同一样货物购入后经过或者不直接使得价格上升了,这个上升的金额是需要缴纳增值税的,也就是在这个销环节上征收增值税
如果你卖给的是小规模纳税人,对方不需要增值税票,但因为你销了货物所以必须要开,不管你开专用增票还是普通增票你都是有销项发生的,销项-进项就是你实际要缴纳的增值税,如果进项大于销项那你就不用缴纳增值税,多余的进项可以留到以后抵扣
小规模纳税人你得开普通增票给对方,不是对方不要
还有好多人卖货不给对方开,那是卖货的人不想缴税,而且一般都是卖给个人,个人如果不用来报销的话,拿着也不能抵扣浏览 266赞 76时间 2024-02-26 - 理想气体911
“那么这么说来在交易过程中我事实上没交任何税款。”解释:你买进来的东西和卖出去的东西能是一个价吗?那你还挣钱吗?进项和销项金额是不等的,所以你不能说是没交税,是就这个东西在你手里增值(你加价的部分)交税。
“但如果我卖给的是小规模纳税人,对方不需要增值税票,也就是说他不给我交税款,那我进项的税怎么办”解释:你卖给他东西,他不要票,是你没有了销项税,交的税等于销项减进项,你的被减数变小了,交的税就少了,这对你是有利的。浏览 176赞 60时间 2023-03-12 - 上海大徐
增值税不能抵扣的范围
浏览 167赞 93时间 2022-02-26
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